市商贸企业改革办公室根据渭机改办发【2005】6号文件精神,是市商务局二级全额事业单位,其主要职责是:
1、负责主管部门所属企业改革工作,开展调查研究,向主管部门提出政策建议,提供信息咨询。
2、负责主管部门所属企业稳定工作。
3、负责主管部门所属企业信访工作。
4、负责承担原组建机构债权债务,担保及经济合同。
5、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。
6、承办各主管部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、认真学习贯彻党的十九大精神,加强党建工作,切实做好作风建设,继续深入开展“三创三增”和“作风建设年”活动。
2、按照中省市有关政策,做好企业“三供一业”移交工作,彻底解决好职工生活区所有遗留问题。
3、做好改制企业剩余资产向市产投公司移交工作,按照市政府会议精神做好改制企业退休人员医保遗留工作。
4、依法依规做好信访稳定工作。
5、继续开展脱贫攻坚工作,大力开展产业扶贫,保持帮扶村稳定脱贫。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位为1个:
四、部门人员情况说明
我办为参照公务员管理的事业单位,截止2017年底,我办人员编制25人,其中事业编制25人;实有人员25人,其中事业25人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆,无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。
七、2018年部门综合预算收支说明
(一)部门综合预算收支总体情况。
1、收入预算299.2万元:
2018年部门综合预算收入299.2万元,其中7万元为列入部门预算的市级专项资金,12万元为单位国有资产出租出借安排的拨款。2017年收入预算为302.7万元,2018年较2017年减少3.5万元,减少1%,减少原因是在职转退休人员增加。
2、支出预算299.2万元:
2018年部门综合预算支出299.2万元,包括人员经费和公用经费支出280.2万元,占支出总额94%;专项业务经费支出19万元,占支出总额4%,较上年减少,2018年较2017年减少3.5万元,减少原因是在职转退休人员增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年本部门财政拨款收入299.2万元,全部为一般公共预算拨款,上下年变动原因同收支预算总体情况。
2018年本部门财政拨款支出299.2万元,全部为一般公共预算支出,上下年变动原因同收支预算总体情况。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款299.2万元,较上年减少1%,上下年变动原因同收支预算总体情况。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)行政运行(商贸事务)(2011301)243.2万元,较上年增加9万元,增长2%,原因是单位有调入工作人员以及个人采暖补贴提标。
(2)其他商贸事务支出(2011399)19万元,较上年减少4.1万元,减少18%,原因是2018年缴纳的非税房租收入预算进行了调减,调减4.1万元。
(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)4.7万元,较上年增加3.7万元,增长79%,原因是2018年将退休人员住房补贴纳入部门预算。
(4)对机关事业单位养老保险基金的补助(2080507)32.3万元,较上年减少4万元,减少11%,原因是在职转退休人员因而预算减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出299.2万元,其中:工资福利支出234.6万元,较上年相比增加16.3万元,增长7%,原因是单位人员增加,工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。
商品和服务支出40.9万元,较上年相比减少0.9万元,减少2%,原因是控制了单位办公经费的支出。
对个人和家庭的补助4.7万元,较上年相比减少14.8万元,减少76%,原因是减少了住房公积金的预算。
专项业务经费支出19万元,较上年相比减少4.1万元,减少18%,原因是2018年缴纳的非税房租收入预算进行了调减,调减4.1万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年我办保留车辆1辆,部门“三公经费”预算支出为4.3万元,与上年相比持平,原因是严格遵照“八项规定”,严格审查并控制“三公经费”支出。其中,因公出国(境)0万元,与上年度相比无增减;公务用车购置0万元,公务用车运行维护费为3.3万元,与上年度相比无增减;公务接待费为1万元,与上年度相比无增减。会议费预算1.5万元,与上年相比增加1.5万元,增长100%,原因是本年增加了军转干部及老干部等的会议预算。培训费为0.3万元,与上年相比增加0.3万元,增长100%,原因是为文档人员等的学习培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算40.9万元,较上年相比减少0.9万元,减少2%,原因是控制了单位办公经费的支出。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共3万元,其中政府采购货物类预算3万元,政府采购服务类预算0万元,政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渭南市商贸企业改革办公室
2018年4月19 日